共信-KY取得會計師113年度內部控制專案審查報告
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6617)共信-KY-公告本公司取得會計師113年度內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/13 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 本公司依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理,委託會計師執行內部控制制度專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/13 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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